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O Trabalho Contabilidade

Por:   •  16/5/2018  •  2.990 Palavras (12 Páginas)  •  459 Visualizações

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19/02/2015 MOVEIS E UTENSILIOS 3.000,00

19/02/2015 FORNECEDORES 3.000,00

19/02/2015 FORNECEDORES 2.000,00

19/02/2015 BANCO CONTA MOVIMENTOS 2.000,00

19/02/2015 FORNECEDORES 2.000,00

19/02/2015 CAIXA 2.000,00

25/02/2015 FORNECEDORES 1.000,00

25/02/2015 CAIXA 1.000,00

27/02/2015 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS 1.000,00

27/02/2015 CAIXA 1.000,00

28/02/2015 DESPESA DE ÁGUA 900,00

28/02/2015 FORNECEDORES 900,00

28/02/2015 DESPESA DE ENERGIA 1.800,00

28/02/2015 FORNECEDORES 1.800,00

28/02/2015 DESPESAS COM PESSOAL 1.900,00

28/02/2015 SALARIOS A PAGAR 1.900,00

28/02/2015 SALARIOS A PAGAR 152,00

28/02/2015 INSS A RECOLHER 152,00

28/02/2015 DESPESAS COM PESSOAL 152,00

28/02/2015 FGTS A RECOLHER 152,00

28/02/2015 DESPESAS COM PESSOAL 465,50

28/02/2015 INSS A RECOLHER 465,50

3. Razonetes.

CAIXA BANCO CONTA MOVIMENTO

12.000,00 1.748,00 18.000,00 2.000,00

2.000,00 152,00 10.000.00

617,50

2.000,00

1.000,00

1.000,00

7.482,50 26.000,00

CLIENTE A RECEBER COMPUTADOR/PERIFERICO

15.000,00 10.000,00 8.000,00

5.000,00 8.000,00

MOVEIS E UTENSÍLIOS

3.000,00

3.000,00

FORNECEDORES EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS

2.000,00 11.000,00 1.000,00 5.000,00

2.000,00

1.000,00 3.000,00

1.800,00

900,00

11.700,00 4.000,00

SALARIOS A PAGAR INSS A RECOLHER

1.748,00 1.748,00 617,50 617,50

152,00 1.900,00 152,00

465,50

1.748,00 617,50

FGTS A RECOLHER CAPITAL SOCIAL

152,00 152,00 25.000,00

152,00

152,00 25.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS DESPESAS COM PESSOAL

15.000,00 2.517,50

2.000,00 1.900,00

465,50

152,00

17.000,00 5.035,00

DESPESAS COM AGUA DESPESAS ENERGIA ELETRICA

1.000,00 2.000,00

900,00 1.800,00

1.900,00 3.800,00

4. Balancete de Verificação em 28/02/2015.

COMPANHIA SUCESSO LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2015

CONTAS CONTÁBEIS SALDO ANTERIOR MOVIMENTOS SALDO ATUAL

DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DEBITO CREDITO

CAIXA 12.000,00 0,00 2.000,00 6.517,50 7.482,50 0,00

BANCO CONTA MOVIMENTO 18.000,00 0,00 10.000,00 2.000,00 26.000,00 0,00

CLIENTES A RECEBER 15.000,00 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00 0,00

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00

MOVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

FORNECEDORES 0,00 11.000,00 5.000,00 5.700,00 0,00 11.700,00

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 5.000,00 1.000,00 0,00 0,00 4.000,00

SALÁRIOS A PAGAR 0,00 1.748,00 1.900,00 1.900,00 0,00 1.748,00

INSS A RECOLHER 0,00 617,50 617,50 617,50 0,00 617,50

FGTS A RECOLHER 0,00 152,00 152,00 152,00 0,00 152,00

CAPITAL SOCIAL 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 15.000,00 0,00 2.000,00 0,00 17.000,00

DESPESAS COM PESSOAL 2.517,50 0,00 2.517,50 0,00 5.035,00 0,00

DESPESAS COM ÁGUA 1.000,00 0,00 900,00 0,00 1.900,00 0,00

DESPESAS ENERGIA ELÉTRICA 2.000,00 0,00 1.800,00 0,00 3.800,00 0,00

TOTAL 58.517,50 58.517,50 28.887,00 28.887,00 60.217,50 60.217,50

INTRODUÇÃO:

Neste

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