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O Planejamento Agregado

Por:   •  10/10/2018  •  1.933 Palavras (8 Páginas)  •  296 Visualizações

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...

O cálculo dos custos associados a esse plano é muito simples . os custos consistem apenas do custo da produção regular e da estocagem. Este último é geralmente calculado em função do estoque final do período, embora outra opção fosse o uso do estoque médio no período (definido com a média entre os estoques inicial e final); seguiremos, no entanto, a tradição de se usar o estoque final.

Temos:

Custo da produção regular:

(1.600 milheiros/mês) x (12meses) x (Cr$20.000/milheiro) = Cr$ 384.000.000,00

Custo de estocagem

Considera-se que cada estoque final permaneça pelo tempo de 1 mês:

(Cr$ 5.000/milheiro.mês) x (500+900+...+0+0) = 5.000 x 11.000 = Cr$ 55.000.000,00

O custo total da produção (CP) será então:

CP = 384.000.000+55.000.000=

CP = Cr$ 439.000.000,00

ESTRATÉGIA 2: VARIAR A FORÇA DE TRABALHO QUANDO NECESSÁRIO

Essa estratégia implica em admitir e demitir funcionários, tanto quanto seja necessário para cumprir a demanda, ou seja, “caça-se” a demanda. No caso presente, admitiremos que a Olaria Barroforte tem a capacidade de produção suficiente para atender pelo menos até 2.300 milheiros por mês, que corresponde a máxima demanda prevista a (em Outubro). Vale também a hipótese, já anteriormente comentada, de que a produção de 100 milheiros por mês, o número de funcionários necessários em um dado mês é dado por:

Demanda prevista no mês

100

Abaixo e na página seguinte reproduziremos a mesma estrutura da tabela já aposentada para a Estratégia 1, devidamente adaptada à Estratégia 2. Repare o leitor que não são usados estoques, horas extras ou subcontratação. Caso a capacidade da olaria Barraforte, em produção regular, fosse inferior à demanda máxima de 2.300 milheiros, forçosamente alguma daquelas opções deveria ser utilizada.

Tabela de cálculo para estratégia 2

Mês

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai

Jun.

Demanda

1.100

1.200

1.200

1.500

1.600

1.400

Estoque inicial

0

0

0

0

0

0

N° inicial de funcionários

16

11

12

12

15

16

Contratações

0

1

0

3

1

0

Demissões

5

0

0

0

0

2

N° final de funcionários

11

12

12

15

16

14

Produção

Regular

1.100

1.200

1.200

1.500

1.600

1.400

Horas extras

0

0

0

0

0

0

Subcontratação

0

0

0

0

0

0

Total

1.100

1.200

1.200

1.500

1.600

1.400

(Prod. Regular-Previsão)

0

0

0

0

0

0

Estoque final

0

0

0

0

0

0

...

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