MANUAL DA QUALIDADE (somente exemplo acadêmico) NATUREZA DAS MODIFICAÇÕES .
Por: Jose.Nascimento • 22/11/2018 • 3.801 Palavras (16 Páginas) • 266 Visualizações
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8.4 ANÁLISE DE DADOS 16
8.5 MELHORIAS 16
8.5.1 MELHORIA CONTÍNUA 16
8.5.2 AÇÃO CORRETIVA 17
8.5.3 AÇÃO PREVENTIVA 17
9 RELAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS: 17
10 REFERÊNCIAS NORMATIVAS 17
11 ABREVIATURAS E TERMOS 18
11.1 ABREVIATURAS 18
11.2 TERMOS E DEFINIÇÕES 18
1 OBJETIVO
O Manual da Qualidade estabelece as diretrizes gerais da Alta Direção para o Sistema de Gestão da Qualidade da EMPRESA X, bem como define as principais responsabilidades referentes aos princípios aqui descritos e adotados com base na Política da Qualidade, com o objetivo de atingir a satisfação dos nossos clientes.
2 ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
A tabela abaixo relaciona os documentos normativos que são aplicáveis em cada Unidade e Linha de Produtos (de uma unidade de negócio) e define os respectivos Escopos de Certificação.
Unidade
Linha de Produtos
NBR ISO 9001:2000
Taubaté
PEÇAS PLÁSTICAS
PEÇAS METÁLICAS
São paulo
PLÁSTICO
METAIS
CERÂMICA
tremembé
PLÁSTICOS
REFRATÁRIOS
3 CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DO MANUAL
EMISSÃO DO MANUAL
O Manual é elaborado em conjunto pelas áreas de Garantia da Qualidade e depois verificado pelo departamento de organização, para garantir sua adequação e pertinência.
Cada Diretor aprova este Manual o qual é submetido a aprovação final pelo Presidente Executivo.
Após a aprovação, a Garantia da Qualidade deverá disponibilizar o mesmo para a distribuição.
DISTRIBUIÇÃO
As áreas de Garantia da Qualidade devem efetuar a distribuição das cópias deste Manual nas respectivas Unidades. O Manual deve ser controlado seguindo as regras gerais do procedimento de controle de documentos.
REVISÃO
As revisões no Manual da Qualidade são realizadas sempre que necessário para refletir o Sistema da Qualidade atual. O motivo da revisão será citado na folha capa e deve ser registrado. A rotina de aprovação e distribuição deve ser a mesma descrita anteriormente, observando-se o cuidado eliminar todas as cópias obsoletas das áreas.
4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
4.1 REQUISITOS GERAIS
A empresa estabelece, documenta, implementa e mantém um sistema de gestão da qualidade e melhora continuamente a sua eficácia de acordo com os requisitos das normas descritas no item 2 deste manual.
A empresa adota um modelo de sistema de gestão da qualidade baseado em processo conforme sugerido pela norma ISO 9001:2000 e reproduzido abaixo :
[pic 1]
O gerenciamento dos processos é realizado de acordo com os requisitos das normas descritas no item 2 deste manual e nos casos em que a empresa adquire externamente algum produto ou parte do processo que afeta a conformidade do produto em relação aos requisitos, ela identifica e assegura o controle destes processos.
4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO
A documentação do Sistema de Gestão da Qualidade inclui todos os documentos necessários para assegurar o planejamento, a operação e o controle eficaz dos processos definidos pela empresa.
Esta Documentação está distribuída em níveis, conforme mostrado na figura a seguir :
[pic 2]
[pic 3]
[pic 4]
[pic 5]
[pic 6]
4.2.1 CONTROLE DE DOCUMENTOS
A empresa estabelece e mantém procedimento documentado para controlar todos os documentos requeridos pelo Sistema de Gestão de Qualidade, incluindo documentos de origem externa tais como normas e desenhos de clientes.
Exemplos de documentos requeridos são:
- Normas de engenharia
- Normas externas de Clientes ou de Entidades Reguladoras
- Instruções de inspeção
- Procedimentos de ensaios
- Folhas de Operação
- Instruções de Trabalho ( roteiros de fabricação ou metalúrgicos, Planos de Controle, etc.)
- Procedimentos da Garantia da Qualidade
Os Documentos são analisados criticamente por pessoal autorizado antes da sua emissão.
Nota – Os Documentos podem estar na forma de cópias físicas, meios eletrônicos ou outros.
4.2.2 CONTROLE DE REGISTROS
Registros são estabelecidos e mantidos para prover evidência da conformidade com requisitos e da operação eficaz do Sistema de Gestão da Qualidade. Registros devem ser mantidos legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis.
A empresa estabeleceu procedimento documentado para definir os controles necessários para identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte dos registros da qualidade.
5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO
5.1 COMPROMETIMENTO
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